Bezpłatna aplikacja na komputer – MM News... i jestem na bieżąco! Sprawdzam
Zapraszamy do zapoznania się z serwisem w wersji demo. Aby uzyskać pełen dostęp do treści kliknij "kup dostęp" i wybierz opcję najlepszą dla siebie.
, czyli dzisiaj kończy się dostęp do Twojego Niezbędnika. Przedłuż już teraz w promocji
Dostęp do serwisu wygasł w dniu . Kliknij "wznów dostęp", aby nadal korzystać z bogactwa treści, eksperckiej wiedzy, wzorów, dokumentów i aktualności oświatowych.

Raport z audytu wewnętrznego nr ............. przeprowadzony w Przedszkolu ........................................... w ......................................... Podstawa audytu: 1) plan audytów wewnętrznych, 2) audyt pozaplanowy. Data przeprowadzenia audytu: .................................................................................................... Nazwa audytowanego przedszkola: .......................................................................... .......................................................................... Nazwa audytowanego działu w przedszkolu: .......................................................................... .......................................................................... Zlecający audyt: .......................................................................... Osoby obecne podczas audytu (imię i nazwisko): audytor wiodący: ............................................. audytor: ........................................................... Osoby reprezentujące audytowane przedszkole: ..................................................... ........................................................................... Dokumenty stosowane przez zespół audytorów, stanowiące kryterium przeprowadzenia audytu: .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... Cel audytu: (np. ocena działania systemu wdrożonego wewnętrznie przez jednostkę i – jeżeli zachodzi potrzeba – wprowadzenie odpowiednich działań korygujących) ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... Spostrzeżenia poczynione w czasie audytu – ocena elementu/elementów Systemu Zarządzania Jakością: ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... Niezgodności: ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... Numery kart niezgodności: ....................................................................................................................................................... Przedstawiciel komórki organizacyjnej, w której stwierdzono niezgodność ............................... Opis stwierdzonej niezgodności: ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... Termin wykonania działań: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Proponowane zalecenia: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Imię i nazwisko Data Podpis Audytor wiodący: ............................................ .................................... .................................... Audytorzy: ..................................................... .................................... .................................... ...................................................... .................................... .................................... ...................................................... .................................... ................................... Audytowany: .................................................... .................................... ....................................